9月11日-13日,財(cái)務(wù)管理部同黨群紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)審部對下屬子公司開展財(cái)務(wù)檢查工作,旨在監(jiān)督各單位是否嚴(yán)格遵守、執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)制度,確保單位及業(yè)務(wù)部門夯實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會計(jì)控制制度,規(guī)范會計(jì)行為,提高會計(jì)工作的質(zhì)量,同時(shí)進(jìn)一步管好用好資金,通過檢查,提前發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施控制不合理開支,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。
今后,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將每季度對各子公司會計(jì)工作進(jìn)行檢查,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,改正問題。
(文/財(cái)務(wù)管理部 劉月 圖/財(cái)務(wù)管理部 劉月)